陕钢龙钢:审计监督助力企业追赶超越
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2018年,按照陕钢集团审计工作总体部署要求,龙钢公司党委加强对审计工作的领导,持续推进以经营业绩和风险管控为中心、以财务收支为主线、以全面预算管控和年度经济责任目标为抓手的审计管…
2018年,按照陕钢集团审计工作总体部署要求,龙钢公司党委加强对审计工作的领导,持续推进以经营业绩和风险管控为中心、以财务收支为主线、以全面预算管控和年度经济责任目标为抓手的审计管理思路,聚焦项目审计和问题整改,大力提升审计监督效果,助力企业追赶超越。
加强党委领导、大力推进审计监督管理体系。按照陕钢集团审计指导思想,龙钢公司党委、纪委加强对审计业务的统筹协调,依法全面履行审计监督职责,突出经营业绩、干部履职、关键业务等三大审计任务,建立应审尽审、凡审必严、严肃问责的审计管理理念,不断通过开展经营绩效审计、经济责任审计、单位负责人履职审计及采购、销售、工程项目、资产、资金安全等关键领域审计,努力构建公司全面覆盖的审计监督体系,着力促进企业高质量发展,促进权力规范运行,促进反腐倡廉。
聚焦项目审计、着力打造精品放心工程。按照党委工作安排,审计监察部年初组织对2017年建设项目进行了专项调查,并对涉嫌项目转包等问题线索进行深入调查,下发建议书4份,责成项目管理部门进一步加强项目管理重要性认识,严格落实“项目建设6个合规”,做好系统排查;同时重点对工业站改扩建项目、年产100万吨精品板带项目实施了专项审计,紧盯项目立项、施工单位引进、合同签订、项目建设、项目验收、项目效益评估及资料移交等业务全流程,严把项目审计关,着力打造程序合规、资料完整、质量优质的精品、放心工程。
聚力问题整改、强力推动审计整改效益。为堵塞管理漏洞,提高审计整改效益,龙钢公司强力推进审计问题销号制,月月跟进督促被审计单位整改落实,并编制月度审计问题整改进展报告,及时上报公司党委主要领导督办落实。截至6月底,关于该公司原董事长离任审计和陕钢集团审计有关问题45项,已整改41项,剩余2宗土地用地问题,价格调节基金以及民生银行案件问题正在努力推进;关于2017年企业内部审计有关问题166项,已整改163项;2018年来企业内部审计有关问题23项,已整改10项,其余尚在整改阶段。
据悉,龙钢公司上半年共组织开展专项审计调查5个,配合陕煤化集团工资专项检查1次,列示有关问题20余项,提出建议措施15项,并通过整改销号落实有关问题10项,有效堵塞管理漏洞,提升公司管理水平。
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